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老师,公司租房给员工2-7月,对方已开发票19800,现跟对方谈好减免1个月租金,实际付款16500,怎么做会计分录

364 2020-08-19 16:36
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老师解答
2020-08-19 16:43

同学你好, 支付房租 借:预付账款

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答疑老师
2020-08-19 16:45

回答: 支付房租 借:预付账款—房租16500 贷:银行存款16500 分摊房租,每月: 16500/6=2750 借:管理费用/销售费用—房租2750 贷:预付账款—房租

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你好,这个是几个月的收入吗?还是一次的。
2021-05-26
那这个还扣员工房租么,不扣那就做管理费用福利费
2019-10-12
你好;   意思是会免租前面月份的房租吗   
2023-02-20
你好,6月确认费用,借:管理费用,贷:其他应付款。 7月确认费用和付款,借:管理费用(7月租金)、其他应付款(6月租金)、预付账款(8-9月租金),贷:银行存款。 8月-9月租金在当月确认费用,借:管理费用,贷:预付账款。
2020-09-08
1月份就要计提租金费用的,权责发生制
2021-05-25
您好,这个的话是可以的,可以这样入账
2023-12-06
你好 那你就做12月里面去 借管理费用-租金贷银行存款 收到发票的话冲暂估 按实际发票来做
2020-01-07
借预付账款 进项 贷其他应付款 安月份摊借管理费用贷预付账款
2021-07-15
借额管理费用, 应交税费、应交增值税进项, 贷预付账款4万。
2023-03-17
你好!其实按权责发生制,你每个月都要确认收入和成本,不管你有没有收到,或者你有没有支付房租。另外,如果你推迟开发票,本身就是违规的操作。 二手房东,租来的房子不能折旧。出租和承租都要交,可以减半。
2022-06-09
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