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Excel学堂用户9486

你好,老师,想问一下,我们是小企业,补交上一年的增值税,企业所得税,没有以前年度损益调整,那会计分录怎么做,直接跳到未分配利润吗

146 2023-09-06 16:52
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老师解答
2023-09-06 17:01

借利润分配未分配利润, 贷应交税费、应交增值税进项转出 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷查补税款 借应交税费、查补税款 贷银行存款, 借利润分配未分配利润 贷应交税费、企业所得税, 借应交税费、企业所得税贷银行

相关问题讨论
这个是账务核算的方式决定的 不是所有分录都可以一步到位的,需要有个过程
2016-12-29
您好!这是上年度的企业所得税没有计提,今年计提缴纳的意思。如果有以前年度损益调整这个科目建议不要合并哦。
2021-03-06
你好,借方直接计入到 利润分配——未分配利润科目
2019-07-01
同学以后,跨年调整涉及到损益类的科目,用“以前年度损益调整”代替,并将该科目结转到利润分配-未分配利润。
2018-12-02
借:以前年度损益调整 56789.67 贷:营业外收入56789. 67---------这个不对吧,正常借方是哪个科目
2021-05-07
借应交税费贷,银行存款 借未分配利润贷应交税费。
2023-11-08
利润表不会有以前年度损益调整科目的,以前年度损益调整是会直接影响利润分配的
2020-05-26
您好,是的额,这个是直接转的
2023-02-04
可以的,可以这么做的。
2022-04-07
你好,汇算清缴补交的所得税,是这样做分录的
2022-05-31
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