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Excel学堂用户4554

什么情况下会出现这个数据,上期和之前是没有留底税额的

494 2020-08-14 18:01
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老师解答
2020-08-14 18:33

同学您好: 该项数据代表着本月应缴纳增值税的金额,若没有进项税额留底,那么本期的销项税额大于进项税额(考虑转出)后的金额,就会产生应纳增值税额。 希望对您有所帮助。

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销项负数是指冲掉原先开具的增值税普通发票,原先销项税额已申报,现要冲回了.销项负数是指外单位开的增值税发票,本单位已经做过账了,需要本单位去税局开个退货证明书,然后寄给外单位,它才能依据这个证明书,开一个销项负数发票,内容和原来开的一样,只是金额是负的,等于红冲,然后对方可以再给本单位开个正确的发票.
2019-09-20
您好,代表当期不予免征抵扣的进项税额
2019-01-07
你好,不合适的,出现负数说明是分录出错了
2019-12-02
你好,同学。 城建税的计税依据是根据当期要交的增值税来计算的。 是的。
2020-03-10
是不是代开发票缴纳的
2022-03-03
你做账也是 借:银行存款 贷:应交税费-增值税-进出转出
2022-05-12
填报表时你填错了吧
2018-10-16
你好 这情况你要找一下你税局再处理  
2021-12-03
是不是抵扣了没有呢
2021-10-14
你好这个没有固定资产一次扣除,不需要处理,忽略提示,
2021-07-08
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