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我们是外贸企业,每个月有申请退税,现在有一份报关单,因为发票的原因,申请不了退税。现在就确定是进行不退税了,要怎么操作呢?

74 2023-08-16 11:26
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老师解答
2023-08-16 11:35

您好,那您就不做退税操作即可

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你好,对的是的在七月份勾选,下一个月申报增值税,在附表二二十六到28还有35栏里面填写。
2022-07-08
你好,所属期选择19年对应的月份就可以了
2020-06-08
你好同学,有什么不懂的问题?
2022-12-11
同学您好! 若外贸公司出口进项发票已认证但未开单位,建议先联系供应商补充单位信息。单位信息完整后,再进行出口退税申报。确保所有文件齐全,避免退税延误。期间如有问题,及时与税务部门沟通
2024-03-05
你好;  电子税务局- 一般退抵税管理 里面去看看 到底是否有多缴纳税费;才好判断的 
2023-05-22
同学你好,你们是外贸企业还是生产性企业,原则上是这样的选择了退税或放弃退税36个月内可以申请恢复
2023-03-18
同学你好 进项需要红冲了重新开哦
2024-03-05
你好,同学,你开了红字的那份表,等审核通过后,让对方给你们重开发票就可以了。
2021-01-19
你好; 出口退税申报系统申报出口退税时,当前所属期应与增值税申报所属期一致。例子:某生产企业2019年7月5日需要做免抵退税申报,其所属期应填写为201906。
2023-05-04
未开具发票一览填写负数 开具的其他发票填写正数
2022-10-29
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