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6月份付款,但没有收到发票,7月份收到一部分发票,8月份收到了部分,可不可以把8月份收到的发票粘贴在7月份做账

396 2020-08-12 08:55
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老师解答
2020-08-12 08:56

您好,正规处理是把前面没有发票的业务红冲,然后收到发票的那个月按发票金额正常入账,也有直接贴的,但不正规

相关问题讨论
你好 在7月份或者八月份
2020-12-24
你好,八月份开票的时候确认收入就行
2023-09-06
8月份 借:预付账款 贷:银行存款 12月份 借:成本费用等 贷:预付账款
2018-12-26
你好 ; 附发票在第一个月 7月后面去。 后面的月份用发票复印件
2021-12-22
您好,遵从权责发生制,7月份开始摊销,会计上做账不按取得发票时间
2020-12-29
你好 6月做预付 借:预付账款-房租 贷:银行存款 6月摊销: 借:管理费用等, 贷:待摊费用 7月收到发票 可以直接贴在6月凭证后面 也可以冲销6月 再做一次
2021-08-10
你好,以经济业务确认收入,开票的时候就可以确认收入了,会计采用权责发生制,只要权利转入就可以确认收入,按照7月份确认收入
2019-09-06
你好罚款 可以做借银行,贷营业外收入,应交增值税,这个是价外费用罚款吧
2021-10-15
同学你好 这个可以的哦
2022-08-29
你好,您七月份开的发票,收入可以做在七月份的。
2022-08-29
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