你好,原来的冲红,7月31日,做其他应付款处理,8月3日再做,借:其他应付款,贷:银行存款。
追问: 老师您是说我在8月做账时,第一步冲红7月这笔,借:销售费用,银行存款,两个都是负数,然后再做借:销售费用,贷:其他应付款正数,最后付款时再做借:其他应付款,贷:银行存款
回答: 是的,祝您学生愉快,工作顺利哦
回答: 是的,祝您学习愉快,工作顺利哦
追问: 那在7月的银行对账单上用备注什么吗?
回答: 你可以自己写一下原因,下次查账的时候知道就好
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 是的,祝您学生愉快,工作顺利哦
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追问: 那在7月的银行对账单上用备注什么吗?
回答: 你可以自己写一下原因,下次查账的时候知道就好