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老师,房开企业预售期房,开预售发票,税率0,不征税,申报时预收账款金额,也就是开预售发票金额自动在附表一19行免税销售额,保存不通过,应该怎么填写。

361 2020-08-06 20:59
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老师解答
2020-08-06 21:03

你好,这块要填写《增值税预交税款表》去柜台单独申报。

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答疑老师
2020-08-06 21:03

回答: 它不属于免税销售额

相关问题讨论
同学你好,很高兴为您解答,这个收到的款项,当时申报预缴的增值税 11月不需要再申报,10月填写的是预缴申报表
2021-12-13
应该按照不含税价计算,因为此时纳税义务已经发生
2019-10-29
可以这么理解,因为这个是累计金额,包含上季度的金额所以只能大于上季度的金额。
2018-07-06
预缴纳并不是真正的收入的纳税义务发生时点。
2019-10-05
图片如下,但是主表第28行没有数据
2018-11-03
您好,您合计金额超过30万元,所以普通发票按%计算增值税。免税金额是174093.61*0.02/1.01
2020-07-04
不是哦,一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2%
2022-10-16
你好,同学。 你这是作为预收款预交税处理。 在增值税里面按预交款项申报处理
2019-10-23
主表的第一栏填写85192.04元,第二栏、第三栏都是0;免税的销售额也是填85192.04元
2017-10-25
您好,预缴增值税不用在系统申报,直接填写增值税预缴税款表前往柜台处理,账务处理可以直接计入借方。
2019-12-03
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