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Excel学堂用户3984

老师,请问之前有一张增值税未抵扣,入账当成普票了。请问现在可以补记一笔。摘要写补记进项税,借应缴税费,贷原来的办公费用。可以这样吗?本月未申报的

422 2020-08-06 18:04
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老师解答
2020-08-06 18:07

您好,如果是2017年以后的还可以抵扣,可以这样做

相关问题讨论
您好, 是没开票没申报吗?
2023-12-06
增值税的不可以的,开了发票次月就得申报。一般纳税人。
2023-12-06
您好,这个因为啥原因要转出的?
2022-05-09
同学你好 可以补结转的
2021-02-09
您好, 有的地区有退税的政策,如果您符合退税,您就做原来缴费时相反的分录就可以了,
2020-09-23
你好,对,就是这个意思。
2022-07-31
你好,现在的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:以前年度损益调整—管理费用 
2022-03-04
你好!可以的,所得税不补缴吗?
2016-10-09
同学,你好 没有认证前先计入 借:原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 认证后 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待认证进项税额 如果有留抵税额可以不结转,等到需要纳税时转入应交税费-未交增值税
2022-04-25
您好 可以1月补做进项税 这个进项税还可以抵扣
2020-01-17
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