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Excel学堂用户6240

老师,6月份收到的发票我少结转了成本,和发票数字差了1050,应该怎么办呢

428 2020-08-06 16:27
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老师解答
2020-08-06 16:29

少结转,借主营业务成本,,贷库存商品

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Excel学堂用户6240
2020-08-06 16:30

追问: 发票开在上月了,我做这笔分录后面需要附什么附件嘛

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答疑老师
2020-08-06 16:42

回答: 贴你们结转成本表,

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你好,学员,按照暂估做账,结转的
2022-05-07
不需要你自己做账就可以
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这个有开红字信息表和红字发票步骤说明
2020-10-22
没有库存商品,是干活儿的成本票,后期还会再给我们开进来;这个月只给对方开了红字信息表;我要怎么操作呢?还是这个月不用操作,后期红字发票来了再操作呢?
2020-09-18
真实发生交易是6月,你可以正常做收入和结转成本,后续开红字发票,重新开蓝字,那这个对应收入和成本不需要冲掉,没有差额话,有差额冲掉收入 重新做,成本不需要冲
2020-07-01
你好,对的是的,需要做的,因为你的发票不允许提前做。
2021-08-06
同学你好,是可以的;先计入应付账款,付款时再冲减应付账款;
2020-10-30
成本上月结转了8万,这个月只有6万,之间差的2万怎样做分录
2020-11-06
嗯嗯,5,6月份都结账了装订好了,那老师如果没啥影响我就这么放着可以吧
2020-07-13
在12月结转成本即可。
2019-01-02
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