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Excel学堂用户3540

如果对方采购打款打多了,但是我们这边开票按我们实际发货的来,然后对方公司要求写对账说明他们多打款,这个要怎么弄。开发票我是按发货金额,变成对方多给我们钱了,这个要怎么弄

1028 2020-08-06 11:46
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老师解答
2020-08-06 11:47

采购款打多了直接退回就可以了

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Excel学堂用户3540
2020-08-06 11:48

追问: 直接把多余的款,退回给他们基本户,就可以了吗?不需要什么证明么什么凭证吗

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答疑老师
2020-08-06 11:49

回答: 直接把多余的款,退回给他们基本户,就可以了吗? 是的

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Excel学堂用户3540
2020-08-06 11:52

追问: 退回多余款的这笔分录,记账凭证不需要附什么原始凭证吗

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答疑老师
2020-08-06 11:54

回答: 附带你的付款申请单,注明退款

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Excel学堂用户3540
2020-08-06 11:55

追问: 如果对方说不用我们退回,就算先预收了。那这个要怎么操作,账务处理

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答疑老师
2020-08-06 11:55

回答: 不用退回就挂预收账款

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Excel学堂用户3540
2020-08-06 11:56

追问: 这个多收的记账凭证,不用什么原始凭证吗

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Excel学堂用户3540
2020-08-06 11:56

追问: 对方要我们出一个对账说明她们多打款了,这个说明要怎么出?

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答疑老师
2020-08-06 11:59

回答: 这个说明没有具体格式就写一下对方在xx日多打了xx金额款项就可以了

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Excel学堂用户3540
2020-08-06 12:00

追问: 那这个预收的记账凭证需要附什么原始凭证吗

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Excel学堂用户3540
2020-08-06 12:07

追问: 是做合同负债还是预收账款

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答疑老师
2020-08-06 14:15

回答: 这个不需要什么凭证,作为预收账款

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