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Excel学堂用户9265

你好 我想问一下之前计提的成本时候做了 借成本 备抵进项税 贷应付账款 那我纳税调增是根据成本的金额还是应付账款的金额来调 收不到发票 所以是根据哪个金额来调吗

147 2023-03-17 11:29
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老师解答
2023-03-17 11:37

学员,您好,感谢您的提问。借成本备抵进项税,贷应付账款的情况下,纳税调增的金额需要根据实际发生税额来调整,而不是根据借方还是贷方的金额来调整。因为如果根据借方或是贷方的金额来调整,那么将会导致实际发生的税额发生偏差,影响企业的正常缴纳税收,所以在这种方式下,必须要根据实际发生的税额来调整。 拓展知识:企业税收调整有两种方式:一是直接税款调整,即根据企业实际发生的税额来调整;二是间接税款调整,即根据企业期间财务报表中的借贷金额来调整。

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你好 可以的,但是差额建议放到财务费用---手续费或者其他的
2023-10-08
借应付账款贷以前年度损益调整做这个。
2022-09-15
你好,你结转了主营业务成本吗?没有结转的话不涉及到未分配利润。
2023-02-14
你好 那你就去调整下你们的费用 。 就去少做点费用 这样就可以增加利润 缴纳了税费了 冲你之前多缴纳的税费
2020-05-18
您好,如果发票复印件放在内账(就放在之前会计这个分录后面)。然后外账做库存商品分录,借库存商品 贷预付账款,把商品用了或者卖了再结转成本。
2020-07-31
您好,不理解哪一步骤
2023-06-02
对的 这个直接收普票比较好的
2021-09-18
借应付账款贷劳务成本, 借劳务成本 贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的,借劳务成本贷应付账款, 借利润分配未分配利润贷劳务成本
2022-05-06
你好,借:预付账款贷 应收账款
2019-10-25
先红冲去年暂估分录 借以前年度损益 -390000元贷应付账款 - 390000元 借未分配利润- 390000元贷以前年度损益- 390000元;然后在按现在发票实际做账即可
2019-05-30
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