您好,如果这样的话,您就需要按500来确认收入,不过这也涉嫌虚开的
追问: 借应收账款销售费用贷主营业务收入应交税金吗
回答: 不应该有销售费用的,您应该按500确认应收账款的
追问: 可是他实际付款是430元啊,那70元一直在应收账款上挂着吗
追问: 70相当于他的提成计入销售费用不可以吗
回答: 如果是作为佣金的话,那最好是需要有相关发票的
追问: 恩是我也刚考虑到销售费用得有发票呀,那这个业务我该怎么入账呢借应收账款500贷主营业务收入应交税金但是借银行存款430贷应收账款430那会一直显示应收账款余额70啊
回答: 那您或者就用现金收平
追问: 他是一家集体企业,现金和银行余额都是一份不差的
回答: 那应该来说也不允许多开的,或者您就做销售费用,然后汇算清缴的时候再做做纳税调整
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 借应收账款销售费用贷主营业务收入应交税金吗
回答: 不应该有销售费用的,您应该按500确认应收账款的
追问: 可是他实际付款是430元啊,那70元一直在应收账款上挂着吗
追问: 70相当于他的提成计入销售费用不可以吗
回答: 如果是作为佣金的话,那最好是需要有相关发票的
追问: 恩是我也刚考虑到销售费用得有发票呀,那这个业务我该怎么入账呢借应收账款500贷主营业务收入应交税金但是借银行存款430贷应收账款430那会一直显示应收账款余额70啊
回答: 那您或者就用现金收平
追问: 他是一家集体企业,现金和银行余额都是一份不差的
回答: 那应该来说也不允许多开的,或者您就做销售费用,然后汇算清缴的时候再做做纳税调整