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老师,我21年10月份有个未开票收入,我没有入帐,在汇算的时候我需要填写5020表嘛?还是直接坐到今年

139 2023-01-30 12:18
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老师解答
2023-01-30 12:27

首先,在汇算时,您需要填写5020报表。至于您说的10月份有未开票收入,应在报税时,将收入补记至上一期,补记期间为10月1日至报税当日,并在5020表中做出备注,指明补记情况。此外,如果企业有10月份的营收,也需要填写相应的业务收入表格,以填报完整的5020表。 拓展知识:5020报表是《企业所得税汇算清缴申报表》的简称,是一份用于纳税人或者税务机关对汇算清缴情况进行统计报告的表格。5020表中主要有“税款计算表”、“税款减免情况”、“税款及计税凭证”等,其中税款计算表需一步步把握税务事项的准确时间,以便按照会计准则准确无误的报税。

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那我现在改怎么入手这件事呢?老师
2021-04-26
那我还是反结账吧,我还有个19年的账发票有几张一直未到,我没做处理,那现在也放在12月冲掉费用,处理,可以吧。
2021-01-19
缴完也直接做到七月份中啊,缴税日期是八月份的
2020-08-10
需要先更正上年12月的报表,再做汇算清缴。
2023-04-10
费用都有发票,按实入的开办费,没有需要调增调减的。
2023-04-21
您好,如果开红字发票的话,在开票当月处理不用通过以前年度损益调整,不调整前一年度的数据
2022-05-11
那我那5万元今年没开票,能直接冲减吗
2023-06-02
既然没有填写到增值税申报表,就不作为未开票收入入账了,先计入往来科目核算吧,等下月再确认为未开票收入核算。
2019-01-14
你好,需要通过以前年度损益调整核算,在今年做去年汇算清缴的时候扣除的 而不是直接通过管理费用核算的
2018-03-24
你好,你的增值税销售额在今年做的还是去年,如果是在今年做的话,用主营业务收入,如果是去年的话,利润分配。
2022-12-19
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