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Excel学堂用户8872

老师您好,我公司从2018年到现在的税控盘服务费和亿企赢的技术服务费,都没有做到减免税款里面,也没有抵扣过增值税,我今年可以一次性把这些年来的服务费全部做到应交税费-应交增值税-减免税款里面吗?谢谢!

169 2023-01-29 22:23
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老师解答
2023-01-29 22:31

是的,你可以一次性把多年的服务费纳入应交税费-应交增值税-减免税款里。根据相关税收法律规定,从2018年1月1日起,企业可以在报税时,将服务费纳入扣税的范围之内,并且可以抵扣增值税。具体的抵扣方式有两种:一种是按照入帐时确定的价格和数量计算增值税;另一种是根据税务管理部门认可的相关费用减免税款,减免比例约为50%。同时,企业还可以申请减免特定期间内缴纳的增值税,以及已缴纳增值税中形成的税款,这种减免方式相对要宽松一些。总之,具体抵扣方式根据企业的实际情况而定,有针对性地解决企业的减税问题,更能发挥税费的优惠效果。

相关问题讨论
这个可以抵税的,发生时,借:管理费用—办公费 贷:银行存款 抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税 贷:管理费用—办公费
2018-11-30
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数
2019-07-03
您好 当年不用交增值税,当年的税控盘服务费没有抵减增值税,可以不用转入到营业外收入
2019-02-13
你好!只可以抵扣一年的,其他的不可以抵扣
2018-07-07
你好,买税控盘可以全额抵税的账务处理,支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 小规模纳税人,抵减时: 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用
2022-03-25
对于以前的账务,属于企业放弃抵扣进项税的权利,不用再做账务处理。 不能抵扣进项税了。
2020-08-14
你本月其他税费没有余额,那报表显示就是-280
2022-07-05
不是的,这个280是服务费,不是税控设备
2023-12-06
您好 借:应交税费-应交增值税(减免税额,贷:管理费用 按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减 按税法有关规定,小规模纳税人初次购买增值税税系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减
2017-02-17
您好 现在可以填减免税明细表
2019-10-13
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