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应交税金--待认证进项税额 余额在贷方(手上没有进项已经全部抵扣完)像这样要怎样处理或者调整" 可能是入账错误导致的 需要把之前错误的分录冲销,然后做一笔正确的分录。。。。。。。。。。。。。。。。。之前也不知道错在哪里时间已经很久也没办法查

195 2023-01-29 17:25
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老师解答
2023-01-29 17:32

首先,您需要进行会计报表审计,以查明哪里出现了错误。通过审计,可以确定哪些出现了相关的税收不符合要求或其他影响税收正确性的错误。其次,一旦确定错误的性质,该企业就可以依据相关法律法规,对进行具体的调整和处理,以保证企业税务统计的正确性。拓展知识:当企业进行财务管理时,应该结合企业的实际情况,采用适当的税收处理方式,以节税和避免税收纠纷。

相关问题讨论
你是做考试題,还是做实际工作中的事,处理不同。
2023-02-06
你查找一下有余额的原因,然后再进行冲销。
2017-05-10
您好 请问收到发票入账的时候分录怎么写的
2020-06-29
借:固定资产,应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额),贷银行存款
2016-10-24
借原材料 应交税费待抵扣 贷应付帐款 第一次做这个 借应付帐款 贷原材料 应交税费待抵扣 这个是红虫的
2023-08-01
你好,多做的进项金额做借原材料或管理费用等 0.50借应交税费/进项税额 (负数金额)-0.50
2021-08-31
你好这个总的进项税额可以对上么,现在可以对上么,你结转之后 ,你这个之前进项税额少做,现在可以对上么,借进项税额,贷以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10
2021-07-21
借要库存商品 应交税费,待认证, 贷银行存款 你销售出去,借主营业务成本贷库存商品,这个不影响你结转成本的。
2023-07-06
1. 如果是报表出现错误,则直接对报表数据进行调整,而无需做凭证。但是为了便于之后核对,可以在账簿本年利润科目所对应的月份摘要备注下。 2. 如果是账簿出现错误,则需在摘要里写明:补记哪年哪月第几号凭证。 3. 如果找不出究竟哪里出错了,则建议最好对报表进行修改。因为账簿是一笔笔记下来的,根据账簿进而形成报表,可按照账簿进行相应调整。
2022-07-14
您好 请问去年分录怎么写的
2021-06-02
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