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四月份交了转票的税费,现在收到银行账单的,不知道怎么做分录?

128 2023-01-21 22:41
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老师解答
2023-01-21 22:50

对于四月份交了转票的税费,收到银行账单后应当作出分录,具体操作步骤如下: 一、确定凭证类型 先确定要作出的凭证类型,这里是税费凭证,它由三个科目构成:“银行存款”、“应交税费”和“应付款”。 二、确定分录 根据收支情况给出分录: 借(收入):银行存款 xxx.xx 元 贷(支出):应交税费 xxx.xx 元 贷(支出):应付款 xxx.xx 元 三、确定凭证号 最后,给出凭证号,并填写分录金额,填写完成,这张税费凭证就完成了。 拓展知识: 分录是会计凭证的基本元素,是把经济业务记录在账上的基础,是会计簿记记账的内容,是最基本的账务处理。分录是由一个或多个会计科目组成,分录必须由借与贷两个部分组成,而借贷之和必须相等。

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你好,先做这样的调整分录 借:应收账款,贷:银行存款 然后做收款分录 借:银行存款,贷:应收账款 
2022-07-05
谢谢老师,请问在哪里评分呢?
2016-07-12
借其他应付款,借管理费用负数, 然后再做发票的企业管理费用,应交税费、应交增值税进项,贷其他应付款
2023-03-28
借管理费用,这个是一个月的房租 应交税费应交增值税进项,这个是发票的税额 贷预付账款。
2021-01-28
你好 几月份开始供暖的
2020-12-04
老师您可能没理解我的意思,现在无锡社保和医保分开了,系统有升级。五月份的社保直接按照四月份提交的社保数据提交了。然后他五月份的社保有新增和退工的人员,就是上述说的,我不知道怎么做分录,四月份的社保社保局说直接平摊在6-12月份
2021-05-24
你好 借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-12-13
那现在3月做的时候借银行 借财务费用 负数 之后按发票重新做
2019-07-12
当时公司没出纳,法人自己做出纳,他只登记了现金日记账,银行账没有登记,当时现金没钱了吧,对公转出来支付
2021-11-01
计提分录不用变你们发了是吗?全额发的没有扣个税?
2019-01-18
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