你好,同学。 如果你确实 在岗期间可以这样申报处理的
追问: 本来还有一个月放12月,但是12月增值税是留抵不用交的,这个也不能跨年,说句难听点,我为了企业利益提早报了
回答: 可以这样处理,不影响,你这本年度 本就可以享受的 如果你一年的享受额度没有多报,是可以的
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追问: 本来还有一个月放12月,但是12月增值税是留抵不用交的,这个也不能跨年,说句难听点,我为了企业利益提早报了
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