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Excel学堂用户6231

老师,请教一下当月银行收款6万当月又退回3万,已开发票3万的会计分录怎么做?

498 2020-05-08 14:19
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老师解答
2020-05-08 14:20

你好 退回6万之前做了预收吗

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Excel学堂用户6231
2020-05-08 14:24

追问: 没有,都是当月的,月底我统一按凭证做账的

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答疑老师
2020-05-08 14:25

回答: 借银行存款6万贷,预收账款6万,借预收账款3万贷,主营业务收入应交税费银行存款。

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Excel学堂用户6231
2020-05-08 14:49

追问: 退款的凭证要做账吗

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答疑老师
2020-05-08 14:52

回答: 需要做第二个分录,包含了借预收贷银行存款。 第二个分录的借方预收账款应该是6万。

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6月2日有笔业务你这个咋不对税额 开发票确认收入 借应收 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税
2019-07-31
你好;    那你认证了发票吗; 是否要红冲发票;   才好 考虑是否 进项税转出 和红冲费用去   
2022-12-28
你好,第一个确认工程量,还没有开始施工预算的是吧,如果是的话不需要做。第二个工程款80万,借应收账款,80 贷工程结算, 应交税费,应交增值税 第三个借工程结算贷,主营业务收入60。
2023-10-20
你好,只是开了发票,没有实际的业务??
2022-11-02
可以的,可以这么做的
2023-09-06
你不用担心,我们一步一步来解决这个问题。首先,你需要理解分录的基本概念,即每一笔交易都会影响两个或更多的账户。在你的情况中,你需要记录的交易包括进账、退款和开票。这些都是需要分别进行分录的。让我们先从3月份开始,你说进账了36万元,这个应该记在借方,然后退回去的20万元,这个应该记在贷方。你给人家开的普票19万多,这个也应该记在贷方。你明白我的意思吗?
2023-07-17
同学你好,进账:借:银行存款 贷:应收账款,退回做反分录,开票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-04-13
借银行存款贷预收账款1万, 借预收账款3万,贷主营业务收入, 借银行存款贷预收账款2万
2022-11-03
你好 借:主营业务成本 贷:工程结算 100 贷:主营业务收入 然后 借:银行存款30 贷:预收账款30 之后 借:预收账款20 贷:工程结算20
2023-01-26
您好,其他对话框已经回复,有不明白的可以继续追问
2018-12-31
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