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Excel学堂用户6710

老师,我九月份发票没有收到做了暂估,现在发票收到了我应该怎么冲当时做暂估的时候是借:主营业务成本 贷:应付账款

114 2022-12-02 16:01
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老师解答
2022-12-02 16:08

你好,咱做暂估的话是怎么做的?一般红冲,是借应付账款暂估,贷库存商品或者贷主营业务成本。

相关问题讨论
你好,学员,冲回去暂估,按照发票重新做账的
2022-05-16
,借主营业务成本- 50000 贷 应付账款-暂估- 50000 借主营业务成本 贷预付账款
2020-07-13
您好,理解是对的呢,不过最简单的方法是把上月这个分录红冲了,再按发票做一个正确分录的凭证,这样金额的暂估对不上也不用计算差额,这是我用的懒人方法
2023-09-10
暂估入库  借;主营业务成本 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-04-12
你好,如果金额跟你赞过的一致的话,你直接贴到第一个凭证上面去就好了。
2024-04-16
把上面的会计分录冲销,再按照发票做账
2023-02-23
你好同学,那你汇算清缴的时候调整了吗?
2022-06-20
您好,这个是先红冲的这个
2023-03-26
借应付账款 贷以前年度损益调整,  借以前年度损益调整 贷应付账款。
2023-03-26
同学好,流程如下 暂估入库 借:原材料 进项税 贷:应付账款-暂估 收到发票后,把之前的暂估冲红 再做如下分录 借:原材料 进项税 贷:应付账款-货款 支付货款 借:应付账款-货款 贷:银行存款
2022-11-06
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