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Excel学堂用户9805

9月份给了员工500元,因为卖出去产品奖励的,我该怎么做分录呢?要把这项支出计入9月份,

126 2022-09-23 10:28
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2022-09-23 10:32

同学你好 计入应付职工薪酬

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你好,和任何一个月一样,先做计提,再做发放。
2021-10-19
你好;     就是废纸还是废料方面的?   这样好判断科目的  
2022-09-19
同学您好,按照正规的做法, 9月份 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 到11月份收到钱,开出票 借:银行存款 贷:应收账款(把发票附在这个凭证写个说明即可)
2023-11-14
一月份成本借主营业务成本贷库存商品400*300 二月份借主营业务成本贷库存商品200*400
2023-04-27
您好!可以的。
2016-09-23
同学你好,这个直接做到10月就可以了
2021-10-12
你好,是按权责发生制计算吗? 
2022-03-02
你好,去年计提,支付工资分录是都有错误吗?
2020-07-07
应付职工薪酬 工资,27209.6贷银行27209.6 员工个税是多少? 偶然所得扣个税是啥情况,是公司承担吗,借营业外支出 5441.92 贷银行5441.92
2020-10-17
如果你要红冲(即冲销)9月份的这笔分录,你需要做以下会计处理: 借:主营业务成本 -900(红字) 贷:发出商品:-900(红字) 这里,借方的“主营业务成本”使用了红字,表示冲减了该科目的余额;贷方的“发出商品”也使用了红字,表示冲减了该科目的余额。通过这样的处理,这笔分录就被红冲掉了。
2023-10-31
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