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Excel学堂用户6178

老师我上个月销项税额是14496.24,进项抵扣税额是14544.63,未交增值税是-48.39!为什么申报增值税的时候上面显示是-54.18

111 2022-09-15 11:14
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老师解答
2022-09-15 11:17

你好; 你之前是否有留底进项税  产生留底了 的?  

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Excel学堂用户6178
2022-09-15 11:20

追问: 上个月留底退税是25.1

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Excel学堂用户6178
2022-09-15 11:22

追问: 老师他又出现这个界面

老师他又出现这个界面
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答疑老师
2022-09-15 11:24

回答: 你好;    你们有即征即退的业务吗   

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你好,同学 你首先需要查清楚是申报表对,还是账务余额是对的。 如果申报表错误,更正申报表,账务处理错误,调整账务。
2023-03-26
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-06-09
你好,是的,是这样理解的,当进项税大于销项税。 借应交增值税--未交增值税 贷应交增值税--应交增值税(转出未交增值税) 这时应交增值税未交增值税在借方表示待抵扣的税额
2019-01-07
你好,这个10,000我不是在一张发票里面吗?你勾选写了多少?
2023-02-05
你好;    是的。 就是你 进项税大于销项税在未交增值税借方的金额 ;      可以的  
2022-04-19
应交税费应交增值税转出未交增值税或者是应交税费未交增值税。
2022-03-24
去税务局修改之前的
2021-12-05
您好,预缴是一个可以抵减的项目的。像要交40,预缴了30,就只要交10
2019-11-11
你好,你需要自己把进项税额填写上的
2019-11-08
转出未交增值税=销项税-进项税 如果有留底进项税,转出未交增值税=销项税-进项税-留底进项税
2022-01-14
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