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Excel学堂用户1934

老师,一般纳税人销售商品,有买方申请的发票数比银行进账少200,所以按实际进帐的开完本月专票后,又过了两天补上打入银行200元,说下月一起开,这种需要做账吗,一般实物中怎样处理

135 2022-08-29 15:34
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老师解答
2022-08-29 15:35

同学你好 对的 这个需要做的

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Excel学堂用户1934
2022-08-29 15:40

追问: 可以做一笔借:银行存款 -200(负数) 借:应收账款—X公司200,下月冲应收,把银行存款转回吗?

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答疑老师
2022-08-29 15:44

回答: 同学你好 对的 要转回

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不需要,内帐不看发票,内帐按你们实际销售额做账就可以确认收入,
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安装属于销售设备的价外费用,所以只存在第二种方案
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同学你好 按实际的做意思就是按照开票金额来做对吧,这个多开的是必须要做的
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可以下个月拿到发票再做账。
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对,就是本月和下月发生的事情,我想知道我该怎么弄
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麻烦问一下老师,这下来200万要缴纳多少税款呢
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你好 这个月报上个月增值税按正常发票申报,次月申报这个月的时候按正数减去负数之后的收入,税额申报 负数发票分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本 红冲后之前缴纳的附加税不退回,红冲的发票减少了收入,销项税额,进而减少了增值税应纳税额,也就减少了附加税纳税金额了
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你好,做到对当月小规模期间开的发票做到当月,然后你带着纸质的申报表去税务局申报。
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