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Excel学堂用户4976

老师,我红冲了一账5月的专票,我是销方,我应该怎么做分录

105 2022-08-04 16:11
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老师解答
2022-08-04 16:11

学员你好,分录如下 借:应收账款。负数 贷:主营业务收入,负数 应交税费-销项税。负数

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借主营业务收入 销项费用 贷应收账款 借库存商品 贷主营业务成本
2021-07-12
您好,之前借方计入原材料还是费用科目的呢?
2019-12-27
您好,把前面的分录做负数分录就可以了
2023-10-30
没有关系 冲红的就把之前的账务处理冲掉 开具专票之后再做一遍。其实结果是一样的 就是走过程序
2019-07-05
你好,跨月重开或作废发票,需要开具红字发票。同时需要冲掉红字发票对应的业务,如需要重开需要重新分录。当月重开发票或作废发票不需要账务处理,如果当月作废发票已经分录,把作废发票冲抵分录即可。
2024-01-05
你们认证了,你们填列红字发票信息表,然后有销售方开具红字发票
2018-12-26
你好,之前您是怎么做账的?发给我看一下
2023-12-27
您好 请问银行存款会退回么
2020-08-10
您好,1月份呢,这个做收入了吧
2024-04-23
你好,如果是购买货物的,借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2022-07-14
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