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T+系统 在2月份有一个出入库调整单未生成凭证,导致存货总帐和科目余额表中的数据不一致,现在需要怎么处理呢

198 2022-07-03 18:11
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老师解答
2022-07-03 18:16

同学你好,需要把成本调整单生成凭证,或者把成本调整单删除处理。

相关问题讨论
同学你好 红冲了重新开就行了
2021-12-16
您好,可以调整的,建议直接把差额记入营业外收入,或者营业外支出科目,就可以了。
2017-11-12
有金蝶客服吗,可以问下客服人员 估计是系统问题
2019-03-12
你好,生产入库的库存 借;库存商品,贷:生产成本 
2023-06-10
你好    这个正常不会有差异的  看一下明细对一下  
2023-03-21
你好,税收滞纳金计入营业外支出,并不会导致二者数据不一致啊
2019-03-29
你好,你的意思是结转的数量没有问题是金额错了,你们是使用了库存模块吗?有其他入库单这一项吗?做一个其他入库单只输金额不输数量
2024-01-11
同学你好 银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上,分别补记对方已记而本方未记账的账项金额,然后验证调节后的双方账目是否相符。 步骤一 企业账面存款余额=企业账面银行存款余额-银行已付而企业未付账项%2B银行已收而企业未收账项 步骤二 银行对账单调节后的存款余额=银行对账单存款余额-企业已付而银行未付账项%2B企业已收而银行未收账项 步骤三 银行对账单存款余额%2B企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额%2B银行已收而企业未收账项-银行已付而企业未付账项账  通过核对调节,“银行存款余额调节表”上的双方余额相等,一般可以说明双方记帐没有差错。如果经调节仍不相等,要么是未达账项未全部查出,要么是一方或双方记账出现差错,需要进一步采用对账方法查明原因,加以更正。调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。对于银行已经划账,而企业尚未入帐的未达账项,要待银行结算凭证到达后,才能据以入账,不能以“银行存款调节表”作为记账依据。
2020-10-10
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