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老师,我每个月末是计提增值税到未交增值税,下月申报后 结算部实际划款是借:应交增值税-已交税金,贷银行存款。这样做是正确的吗?

124 2022-06-30 15:40
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老师解答
2022-06-30 15:42

你好   月末结转 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税 实际划款时 借应交税费-未交增值税  贷银行存款

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你好,根据增值税应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-09-25
你好,是的没错,是这样转的
2019-07-31
你好,是的,是这样处理的
2019-11-07
是的,你的分录是正确的了
2018-07-09
您好,您这么做这样的话是不需要结转增值税的。
2023-01-15
同学您好 月底要进行进项销项税额的结转
2021-03-29
你好,如果正数结转的话 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 下月缴纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2021-11-02
你好 是的 是这样来处理的
2019-11-11
你好,对的,
2019-11-11
你好 月末结转 各科目 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2021-08-30
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