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原留抵的进项税额,现在用于免税项目,分录怎么做?

99 2022-06-28 10:31
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老师解答
2022-06-28 10:32

企业主营业务成本贷、应交税费应交增值税进项转出。

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答疑老师
2022-06-28 10:32

回答: 借主营业务成本 贷、应交税费应交增值税进项转出

相关问题讨论
你好 你已经转出了 就不能抵扣了。 一般是不可以的,增值税专用发票拿到手,明明可以抵扣,但却转出,不管是误操作还是存心为之,都说明已经放弃抵扣进项了
2021-03-04
销售是免税的,那么进项就 不能勾选抵扣,直接做不抵扣勾选
2024-02-20
如果这个月销项大于进项,跟着当月销项减去进项减去留底进项转入未交增值税就是了,
2018-05-21
你好;      如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税    
2022-11-29
你好,有增值税留抵,这样做增值税结转分录 借;应交税费——应交增值税(销项税额),应交税费——未交增值税,贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
2020-02-19
分录要做结转的,只是不交税金而已,借销项贷进项差额计入未交增值税
2018-10-09
不用缴税就不用写分录了。
2022-12-12
进项税额大于销项税额,当月末可以不用账务处理,应交税费—应交增值税的余额就是留底的进项税额
2018-08-09
您好 借:银行存款 贷:交税费-应交增值税-进项税
2022-04-29
你好 你月末把这些结转下 这样好判断是否缴纳或者不缴纳税费
2020-06-04
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