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Excel学堂用户5151

老师 我们7月份红冲了一份16个点的发票 现在要申报增税税

624 2019-08-08 09:55
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老师解答
2019-08-08 09:56

你好,把冲红金额减到13%里一起申报

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Excel学堂用户5151
2019-08-08 09:57

追问: 老师 不用区分税点了 就按照实际销售额跟实际税额填列吗

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答疑老师
2019-08-08 09:59

回答: 你好,是的,规定上就是这样相加合计起来的,

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去税务局申报的 负数销售额都是自己申报不了的
2022-06-14
纳税人如果要申报以往16%或10%的应税项目,可以分别填写在13%项目或9%项目的相关栏次内。也就是申报原“16%税率的货物及加工修理修配劳务”的,填写在新申报表“13%税率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;申报原“10%税率的服务、不动产和无形资产”的,填写在新申报表“9%税率的服务、不动产和无形资产”相应栏次。
2019-06-15
你好,按照14万来申报就可以的。
2022-08-15
不能退,你在七月份工程的时候,抵扣你七月份的其他销项
2022-12-30
你好,填写在你当初申报的地方,红字填写而已
2023-03-09
是的,要减去红字发票的金额的
2020-08-15
你好同学,是的,报税的时候还需要报7月开具的发票。这个季度开了红字再把红字发票入账。
2021-10-10
您好, 不可以的,红冲的只能抵扣10月的
2023-10-11
您好,可以冲红,需要更正申报。
2023-01-13
这个也就相当于罚款了, 借营业外支出 贷银行存款
2019-07-23
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