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Excel学堂用户2607

老师,我们签订合同后,还没开始生产,先给对方开了20万的发票,钱没收到,分录怎么写了?

163 2022-05-23 18:09
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老师解答
2022-05-23 18:12

 你好;     借应收账款贷应交税费-应交增值税。 先报税   

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你好!可以计入预付账款或其他应收款
2021-04-16
你好这个你之前做收入吗,做就不需要再处理,计提坏账时:借:资产减值损失        贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备        贷:应收账款 没有收款做坏账损失就可以,小准则做借营业外支出,贷应收账款
2021-06-29
同学,你好 开具了发票,就要缴纳增值税
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你好,需要结转成本,可以做暂估入库处理
2017-06-14
你好;    那你货物收到了吗?   
2022-11-07
已经收到的固定资产没有收到 发票可以暂估入帐,并计提折旧
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实务中开发票做收入,原则是干活实际做收入,你这个原则是19年,
2020-03-21
同学您好,这个有合同补充协议,做了红字冲销发票的不算虚开的
2023-10-12
借:银行存款370000 贷:主营业务收入332363.91/(1+税率) 应交税费 预收账款(差额部分)
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同学你好,开票是对方的义务;不管合同有无注明都应是开票的;如果对方不开票,您方支付的租金是不能在税前扣除;
2021-03-29
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