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Excel学堂用户9998

老师4月收到一笔收入5000元,4月未开票,5月开的发票5000元,那4月和5月分别会计分录怎么做?

198 2022-05-18 12:24
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老师解答
2022-05-18 12:25

 你好 ;     4月做无票收入;  借银行存款贷主营业务收入-无票收入; 应交税费-应交增值税;  税额一致的话 ; 你就   5月开票做 :借 主营业务收入- 无票收入贷主营业务收入- 开票收入    

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Excel学堂用户9998
2022-05-18 12:34

追问: 老师,可以同时用主营业成本

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Excel学堂用户9998
2022-05-18 12:35

追问: 是主营业收入

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答疑老师
2022-05-18 12:44

回答:  你好 ;   主营业务成本   在4月就做了 。 5月不用做了   

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Excel学堂用户9998
2022-05-18 12:52

追问: 老师我打错了,是主营业收入,在5月借贷都用这个吗?

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答疑老师
2022-05-18 12:52

回答:  你好; 是的。  如果税额 和不含税金额都一致 ;就按我写的做; 要简单一些   

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Excel学堂用户9998
2022-05-18 13:51

追问: 老师,我们小规模从4月1日开始免增值税,那做收入不需要写应交税费了吧

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答疑老师
2022-05-18 13:53

回答:  你好; 是的. 不用写增值税了   

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四月份的话借银行存款贷预收账款1500。 五月份的话,借银行存款,贷预收账款3500,然后 借预收账款5000 贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税额。
2022-05-31
4月份分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 5月份分录 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费--应交增值税(销项税额)负数 再重新做分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-06-14
您好 5月8日发4月工资23000元 借:管理费用——工资 23000 贷:应付职工薪酬——工资 23000 借:应付职工薪酬——工资 23000 贷:银行存款等 23000 5月21号办完后交纳4月和5月养老保险等8000元(公司5000/个人3000) 借:管理费用——单位社保费 5000 贷:应付职工薪酬——单位社保费 5000 借:应付职工薪酬——单位社保费 5000 其他应收款——个人社保费 3000 贷:银行存款等 8000 6月6号发5月工资21000 借:管理费用——工资 24000 贷:应付职工薪酬——工资 24000 借:应付职工薪酬——工资 24000 贷:其他应收款——个人社保费 3000 银行存款等 21000 6月12号又交了6月的养老保险4000 借:管理费用——单位社保费 2500 贷:应付职工薪酬——单位社保费 2500 借:应付职工薪酬——单位社保费 2500 贷:其他应收款——个社保费 1500 银行存款 4000
2019-06-14
你好,冲销之前的收入分录,然后再做开票收入分录
2018-10-18
借银行存款,贷预收账款, 4月份借预收账款,贷主营业务收入应交税费。
2024-04-14
您好,可以先暂估,收到发票再冲账
2023-05-22
你好 借原材料,贷应付银行  ,借应付,贷银行 这样就行 发票贴凭证后面 
2022-06-22
可以的,那这些发票都复在5月凭证上
2023-10-13
您好,这个并不是的,你申报一下试试
2022-05-12
你好同学,你这三个凭证,说实话做的都不太好,正常你购买产品付款的话,嗯,应该是借预付账款贷银行存款,然后五月份开发票的话,借库存商品贷预付账款。
2022-05-23
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