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Excel学堂用户6313

老师,请问我们作为销售单开出去的专票,购买方已经认证抵扣了,现在这发票开错了,需要怎么处理?

163 2022-05-17 18:04
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老师解答
2022-05-17 18:07

购买房给你开红字信息表,然后你们单位开红字发票 再重新开 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。

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同学你好 原分录负数红冲就可以
2022-11-01
您好,需要让认证方申请红字信息表,然后开票方根据红字信息表编号开具负数发票,再开具正确的发票。
2019-07-24
您好 要对方先开具红字发票信息表 然后才开具红字发票
2021-02-23
你好 购买方开红字信息表 然后你去税务局申请 红冲发票。 在重新开票
2021-03-26
你好同学,把原来的凭证红冲,重新做一遍分录就可以。
2019-11-12
您好,那您开具红字发票单,然后红字冲回原分录
2022-10-21
你好,已经抵扣的发票,购买方是不需要退回原来的发票的
2022-07-01
你好 购买方开红字信息表 销售方开红字发票来红冲处理
2020-10-23
后期销售方应该给我们正确的蓝字发票,同时也要给红字发票
2022-05-18
借预付账款 贷 库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2022-07-01
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