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Excel学堂用户4329

你好!建筑行业,公司在异地成立项目部,假如项目部收到业主拨款1000万,项目部预缴增值税1000/1.09*0.02=18.35万元,公司预缴增值税7%是1000/1.09*0.07=64.22万元,请问公司最后增值税纳税申报要怎么做?

155 2022-05-15 22:41
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老师解答
2022-05-16 06:50

公司申报增值税按应交增值税1000/1.09*0.09申报,同时预缴了1000/1.09*0.02,余额就是应缴增值税

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Excel学堂用户4329
2022-05-16 08:17

追问: 好,那公司发生的销项税和进项税呢?怎么处理,合在一起全部怎么处理?

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答疑老师
2022-05-16 08:19

回答: 销项税进项税不区分项目,以公司为主体合在一起申报

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Excel学堂用户4329
2022-05-16 08:30

追问: 好的,那公司预缴增值税是不是,公司的销项税额—公司的进项税额—项目部预缴2%的增值税?

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答疑老师
2022-05-16 18:03

回答: 预缴不减进项,按开票金额

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Excel学堂用户4329
2022-05-16 18:06

追问: 你好,应该说公司增值税纳税申报填写时,是按照上面的公式吗?

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答疑老师
2022-05-16 20:36

回答: 是的,申报增值税是这样子算的

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Excel学堂用户4329
2022-05-16 20:40

追问: 如果涉及到项目部简易计税3%,也是这样吗?

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答疑老师
2022-05-16 20:45

回答: 简易计税另外算,不能减进项

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你好,这个异地预缴税款,你这个后续申报还是可以申报抵减的,附表4 和主表28栏
2021-03-13
建筑公司异地项目收到预收款需要在公司项目所在地预缴增值税。
2022-04-20
您好 问题(1):A 项目应该在建筑服务发生地预缴多少增值税?如何进行账务处理?(20分) 预缴增值税(3000-1000)/(1%2B0.09)*0.02=36.70万元 借:应交税费-预缴增值税 36.7 贷:银行存款 36.7 问题(2):A 项目在支付 1000 万元含税分包工程款时,取得税率9%的专票,应如何进行账务处理? 借:工程施工1000/1.09=917.43 借:应交税费-应交增值税-进项税额1000/1.09*0.09=82.57 贷:银行存款 1000
2023-02-08
抵减不完,下期继续抵减。
2018-10-18
是的没错, 是这样的
2022-07-10
你好,劳务分包的发票是还可以继续抵扣的
2020-06-07
你好同学,正在测算,稍等
2022-10-30
你好! 预交那部分的增值税也是在项目所在缴纳附加税么? ……是的
2019-10-18
你是问分录还是啥,你这么填写没有问题
2021-03-25
学员您好,是的,对的
2022-11-16
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