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Excel学堂用户5274

老师你好,我们公司有未开票计提税金,这个月发现之前少交了5元,我这个月报4月的时候补上,是填在纳税检查调整那栏吗

150 2022-05-15 14:50
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老师解答
2022-05-15 14:51

同学,你好,是的,填在那里就可以了

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一、可以的,直接按权责发生制,就是当月计提,次月支付就可以了。
2023-02-07
您好 请问员工是几月份入职的
2020-06-01
在无票收入栏填写负数
2019-05-15
你好这个需要计提,借管理费用,单位社保贷,应付职工薪酬,单位社保缴纳做。借应付职工薪酬,单位社保,其他应付款或者其他应收款,个人社保贷,银行。
2021-07-15
您好,如果可以的花,最好是做未开票收入补在4月份,然后改一下所得税申报标,这样帐,增值税和所得税报表就一致了,
2019-05-22
补交的税款你不要填写进去,你每个月只要25栏和30栏填写一样的就行
2023-04-12
你实际多交就是多交哦!
2018-12-25
您好,那就按正常操作,在本月将减免税款转入转出未交增值税,再转入未交增值税。
2020-05-29
你好,你这里就每一期附加税是根据当期缴纳增值税计算的 你这里虽然调整,但也并不影响附加税,
2022-06-07
您好,只有负数发票,那就需要负数申报
2019-03-28
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