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Excel学堂用户1912

之前留抵的税额,请问申报增值税时,怎么做税额转出

116 2022-05-13 13:51
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老师解答
2022-05-13 13:51

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)

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Excel学堂用户1912
2022-05-13 13:51

追问: 怎么申报增值税

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答疑老师
2022-05-13 13:53

回答: 直接就是在进项税额转出的地方填写金额

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你不需要转出来。应交税费-应交增值税-未交增值税本来在月底就需要将进项和销项转入这个科目,这个科目如果借方余额,就表示有留底。到下个月你又同样将将进项和销项转入这个科目就可以啦,转入后直接看未交增值税这个科目的余额就可以啦
2020-11-06
同学你好 这个可以的
2023-03-14
你好,有留抵税额之前未做账,就需要补做相应分录 
2023-07-12
这个不结转的!进项税-销项税就是留抵税额,月末不结转到留抵税额二级科目下的 和增值税申报表留抵税额金额是一致的!
2019-07-24
借:营业外支出-税收滞纳金 贷:应交税费-增值税-进项
2021-10-21
同学你好 需要减掉的
2021-05-18
你好;  你之前欠缴的金额在未交增值税贷方; 你留抵的进项税 在什么科目的; 好判断科目   
2023-05-31
待抵扣进项税额都还没认证的
2018-05-10
你好,需要减去上期留抵税额的
2016-11-13
同学你好 是的扣除了进项税转出后的金额
2020-12-10
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