你好,做负数的会计分录就行
追问: 关键是这是2021年7月的发票,我们10月重新建了帐,这一笔挂在应收帐款的期初,那要怎么做呀?
回答: 那你之前的发票也需要做到账里了吧
追问: 之前做到帐里了
回答: 我之前做到账里面,你直接冲减不就行了。
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追问: 关键是这是2021年7月的发票,我们10月重新建了帐,这一笔挂在应收帐款的期初,那要怎么做呀?
回答: 那你之前的发票也需要做到账里了吧
追问: 之前做到帐里了
回答: 我之前做到账里面,你直接冲减不就行了。