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Excel学堂用户1544

老师,我想问一下,小企业会计准则下,汇算清缴时,纳税调增了业务招待费,然后交所得税,今年怎么做分录呢?

210 2022-05-12 12:07
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老师解答
2022-05-12 12:08

借所得税费用 贷应交税费应交所得税

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Excel学堂用户1544
2022-05-12 13:13

追问: 好的,不用管调增的金额吗?只需要做税金那部分吗

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答疑老师
2022-05-12 13:22

回答: 是的 本来汇算清缴就是基于会计利润总额做的调增调减

相关问题讨论
是的,在进行企业所得税汇算清缴时,若调整了业务招待费,则账面上必须做出相应的调整。
2023-03-17
你好 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 借应交税费-应交企业所得税 贷银行存款
2020-05-03
你好,企业所得税汇算清缴时调整了业务招待费,有导致补交所得税吗? 
2022-03-29
你好,具体金额是多少?
2020-07-09
借利润分配-未分配利润贷应交税费 借应交税费贷银存
2019-05-30
不用做,汇算清缴调表不调账!
2020-04-28
你好,这个直接在本年调整就可以了
2020-07-06
你不用缴税,就不用账务处理,纳税调增的是不用账务处理的
2019-05-24
不需要做分录。调增是根据企业所得税法进行的处理。会计上不需要做处理。
2020-06-11
一、借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 二、借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款(或库存现金) 三、借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-06-13
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