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税金计提了的,但是有账己经做,发票进项正常做的分录,实际在税务系统里没有勾选认证,是这个情况导致的吗?如果是分录需要怎么调整

114 2022-04-20 15:18
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老师解答
2022-04-20 15:22

你好,你这样做的话,他就会导致你的账务和你的报表不一致呀。

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答疑老师
2022-04-20 15:23

回答: 调整的话,你去反冲你原来那个做的那个进项税额就可以呀。

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你好,还能反结账修改吗?把它改成应交税费待认证。
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你好 不用管这个就可以 
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这个只有更正申报9月的增值税了。10月勾选,在10月申报抵扣
2023-11-02
你好,年累计应该是一样的吧,就是去年的加上今年的是正确的,只不过是当月不一致,你当月在申报的时候,这一部分就不要再申报了,你只申报所属期一月份的进项就行了。
2023-02-08
发票能收到吗 问对方要
2020-12-17
您好!您如果是按17%做的凭证的话,调整申报表就行了。
2016-06-14
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证 附表二三十五栏填写。
2021-08-31
你好1;  你们是属于辅导期吗; 所以暂时不允许你抵扣是吗 ?才好判断的  
2023-05-23
借:应交税费贷:原材料
2017-09-19
你好这个 通行费不是公司车辆发生的 吗? 你分录应该没有做费用科目嘛
2021-08-16
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