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#提问#老师好,其他应付款,不用付了,那么应怎么做分录

185 2022-01-21 15:17
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老师解答
2022-01-21 15:18

你好,转入营业外收入

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借应收账款贷营业外收入,借其他应付款贷营业外收入。
2022-03-21
你好,借:在建 贷:其他应收
2020-08-31
你好,一般都是记录到其他应付款的。
2023-04-13
不用付贷方直接做成现金就行了
2017-02-15
您好,是这样的分录,对的
2021-12-25
你好,如果没有付款,每个月是这么做。
2021-04-15
你好!应该是借:应付职工薪酬 贷:银行存款(发放工资) 其他应付款(个税) 如果回答满意请给好评,谢谢!
2017-03-28
你好   现在已经取消了预提费用科目了。  你们这个费用    有取得合理的发票吗 ?如果 先做了预提费用了。 后面有合理发票  与预提费用一致的话。 是可以税前扣除的。若多预提了 那么你们就得汇算调增处理的  
2021-03-16
你好!你是打算怎么注销?是还钱了还是怎么样
2021-12-06
借管理费用 贷其他应付款。 借其他应付款,贷银行存款。
2023-09-12
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