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Excel学堂用户1451

老师,我们是教育科技公司,,收到钱了,还没给客户开票,怎么记分录

203 2022-01-17 15:49
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老师解答
2022-01-17 15:49

你好 借:银行存款 贷:预收账款

相关问题讨论
1、收到钱时 借:银行存款 贷:应收账款 2、开票时 借:应收账款 贷:主营收入 应交税费-应交增值税 3、当月确认维修成本时 借:劳务成本 贷:应付账款 4、 根据收入,结转成本 借:主营成本 贷:劳务成本 5 、支付时 借:应付账款 贷:银行存款 6、 收到票时 借:销售费用-维修费 应交税费-应交增值税(进) 贷:????这些步骤对吗?最后一个不知道了
2016-12-23
你好,同学。 借,银行存款 贷,受托代理负债 
2020-12-18
但是我们公司是让他办理个体工商户,他用教育类的营业执照的公司给我们开票,这样可以吗
2020-10-28
你好 计入成本去核算的
2020-05-20
同学,你好 是的,正常计入
2023-06-27
你好,你们退货,我对方没有给你们钱是吗。
2020-07-30
追不回了 20多万 金额比较大 这个直接做坏账损失 应收转营业外支出? 凭证需要附什么资料?
2023-11-24
这个挂预收账款科目
2023-12-05
同学您好,他有培训的经营范围也可以开的
2020-09-06
您好! 借:应收账款  贷:主营业务收入      应交税费-应交增值税(销项税额)
2021-01-11
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