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老师,收到红字发票应该怎么做账?

210 2022-01-14 16:05
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老师解答
2022-01-14 16:05

同学你好,购买方收到红字发票,做原购入时分录的负数分录;

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同学,你好 借:库存商品 负数 应交税费-应交增值税-进项税额 负数 贷:应付账款  负数
2022-09-13
你好,冲销原来蓝字发票做的分录!涉及进项税的,做进项税额转出
2024-04-16
你好。做原来负数分录。做原来负数分路。
2022-07-19
你好,同学 相同分录用红字,以红字发票为附件
2022-02-19
同学你好 直接原分录负数红冲
2021-12-29
这个当月就必须做进项税转出处理。开的红字发票就必须附在当月的红字转出凭证后
2018-10-23
您好,之前的账是怎样做的, 一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
2023-09-13
你好,按照你之前的会计分录做负数就可以
2024-03-28
同学您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2023-04-09
借原材料 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
2019-12-17
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