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Excel学堂用户8701

老师请问,这个图片里的第三题,分录和金额,是这样写吗

218 2021-12-03 20:45
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老师解答
2021-12-03 20:50

借银行存款15000 累计折旧75000 贷无形资产80000 资产处置损益10000

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Excel学堂用户8701
2021-12-03 20:51

追问: 老师不用交税吗?

老师不用交税吗?
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答疑老师
2021-12-03 21:01

回答: 题目中有税率 要的 更正下 借银行存款15000%2B900 累计折旧75000 贷无形资产80000 应交税费-应交增值税(销)15000*6%=900 资产处置损益10000 题目给的不清晰 如果15000是含税的  则 借银行存款15000 累计折旧75000 贷无形资产80000 应交税费-应交增值税(销)15000/1.06*0.06=849.056603774 资产处置损益10000-849.05=9150.95

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同学你好 就是这样做的
2022-04-02
你好!请问你是做星美公司还是宏图公司的分录
2021-06-02
你好;   你这个是一次性 在写4季度季报里面的数据吗   
2023-01-06
借应收账款110688贷主营业务收入、应交税费。 借银行存款贷应收账款110688。
2021-09-26
你的分录不对 借投资性房地产-成本3500 累计折旧2000 贷固定资产4500 其他综合收益1000
2022-03-13
您好:制造费用是成本类科目,月底结转到生产成本了。 利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值准备+公允价值变动损益+投资收益
2019-04-18
老师重新发了一张
2023-04-10
也可以是银行存款 你看看题中有没有说明用什么支付 满意请给五星好评,祝你生活愉快!
2019-01-07
您好! 根据分录看是将A公司的应付账款转到了B公司。
2021-08-02
你好; 不对哈; 看我写的分录参考下  1、计提工资: 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款  
2023-06-07
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