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Excel学堂用户5658

老师,一般纳税人开了1%的票怎么办?

574 2021-12-03 18:43
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老师解答
2021-12-03 18:43

你好,冲红重新开具

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Excel学堂用户5658
2021-12-03 18:45

追问: 跨月的发票

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Excel学堂用户5658
2021-12-03 18:45

追问: 增值税报表申报不上去

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答疑老师
2021-12-03 19:10

回答: 你好合并到13%里面一起申报,再不行就要去税务大厅申报

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同学,你好 你不能开1%的发票,你开错了,联系专管员处理
2022-06-04
您好。把10月份的金额去冲红
2021-11-15
你好,收不回发票的成本是不能税前扣除的。
2019-01-21
你好 红冲 然后重新开 按照错误的申报
2021-09-06
让对方提供盖章复印件就行
2022-11-14
你好 为什么不要? 可以红冲处理!
2019-09-17
小规模纳人期间的税是需要到税务局申报。
2021-08-11
你好 这个是开错了吧,你这个作废就可以的
2022-08-14
这简易计税的话是可以开的
2022-07-22
您好 国家税务总局 关于增值税发票综合服务平台等事项的公告 国家税务总局公告2020年第1号 四、纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。
2020-12-25
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