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Excel学堂用户4815

收到客户给我们的往来询证函,上面说他预付给我们11553.12,说我们欠他11553.12,但是我们给他开了38510.4元的发票,那这样的话是不是就是不相符啊

321 2021-12-03 14:04
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老师解答
2021-12-03 14:05

你好 ; 你去看看截止日期 ; 你截止到这个时间 你的金额是多少;  他写的金额是多少;  不一致  就是不符合; 你要  下面写清楚不符合的情况。 盖章给他们  

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Excel学堂用户4815
2021-12-03 14:06

追问: 他写的是我们欠他预付款11553.12元,这个款他们确实是支付过了,但是我们在这个截止日期之前也给他开了38510.4元的发票,那这种情况是相符还是不相符

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Excel学堂用户4815
2021-12-03 14:07

追问: 这款我们确实是收到了,不是支付了

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答疑老师
2021-12-03 14:09

回答: 你好 ;    你们这个是什么业务发生的?开票开的啥业务的  ;   

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Excel学堂用户4815
2021-12-03 14:09

追问: 货物啊,灯具

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Excel学堂用户4815
2021-12-03 14:10

追问: 我们卖给他灯具,他给我们付预付款,我们给他开全款发票,然后等收到货,再打剩余款

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答疑老师
2021-12-03 14:10

回答: 你好;       那 意思货物还没有验收 是吗    。 没有验收 就算你们欠对方的; 验收你才做收入的   

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Excel学堂用户4815
2021-12-03 14:11

追问: 就是说,货物和发票都到了才算,有一项不到都不算对吧

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答疑老师
2021-12-03 14:12

回答: 你好;  是的。     如果合同约定要验收的话; 那么验收后你在做收入确定    ;  这样对于客户来说 就是你欠对方钱了  

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您好,建议以当地税务机关的要求为准。
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对账只是核对一定时期的业务与某个时点的余额,若最终余额对得上,可以的
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同学你好 发票咋开的呢
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你好    那你就找对方财务问下。      你们要看截止时间是好久 ?    如果不对就   在询证函里面 注明       给他们  
2021-04-21
同学你好 有发票按照发票来做就可以了,对不起来差额是什么呢?差额是陈列费吗
2020-10-17
没有不利,从对公账户,不管是对他对你都平了3000的帐,更合乎规范
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按照规定应当开票的。
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现金是给的税金钱吧。如果是这样,你开了进项税的发票给他,确实不用给了
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你好这个他这家发票已经开给我60万,都是对预付款开发票?
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可以的,这个可以,可以,
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