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Excel学堂用户7397

老师,这道题涉及增值税,会计分录怎么写?不考虑税,我知道

228 2021-11-26 20:23
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老师解答
2021-11-26 21:49

你好,涉及增值税只是贷方加一个应交税费-应交增值税(销项税额),未确认融资费用要加上增值税的金额,其他是一样的

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Excel学堂用户7397
2021-11-26 21:51

追问: 借 银行存款3390 未确认融资费用500 贷其他应付款3500 应交增值税390吗?

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答疑老师
2021-11-26 21:52

回答: 是的,你的分录是正确的

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Excel学堂用户7397
2021-11-26 21:54

追问: 为什么b是对的呀!负债怎么会是3390呢?

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答疑老师
2021-11-26 22:18

回答: 其他应付款和应交税费都是属于负债呀

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答疑老师
2021-11-26 22:20

回答: 售价3000,税费390,销售商品时就做借银行存款3390 贷其他应付款3000 应交税费390 确认利息 借未确认融资费用500 贷其他应付款500

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答疑老师
2021-11-26 22:21

回答: 你前面只是合并了分录而已

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借 原材料 105 应交税费 增值税 16 贷 银行存款 121 借 生产成本 105 贷 原材料 105 借 生产成本 15 贷 应付职工薪酬 12 银行存款 3 借 库存商品 120 贷 生产成本 120 借 资产减值损失 10 贷 存货跌价准备 10 借 银行存款 80 贷 主营业务收入 80 借 主营业务成本 66 存货跌价准备 6 贷库存商品 72 借 存货跌价准备 4 贷 资产减值损失 4
2020-08-09
计算时不管现金折扣是否考虑增值税,在计算收款时,都是有增值税的。至于现金折扣在考虑增值税时,会涉及到增值税一起进行现金折扣。如果是不考虑增值税,就是不含税收入的折扣金额计入财务费用。
2021-05-01
这道题考虑递延的如下 2018年度 借应付账款1000 贷应收账款1000 借坏账准备20 贷资产减值损失20 借所得税费用20×0.25=5 贷递延所得税资产5 2019年度 借应付账款1200 贷应收账款1200 借坏账准备20 贷期初未分配利润20 借期初未分配利润5 贷递延所得税资产5 信用减值损失 2019年坏账余额=1200×2%=24 2018年坏账余额=1000×2%=20 所以2019年计提的坏账是24-20=4 所以抵消得时候冲回4,对应的递延所得税资产冲回去4×25%=1 借坏账准备4 贷资产减值损失4 借所得税费用4×0.25=1 贷递延所得税资产1
2021-06-09
你好! 补提的是报告年度末的坏账准备,计提坏账准备时税法并不允许扣除,形成了可抵扣暂时性差异,应同时调增递延所得税资产。 只有在坏账损失实际发生,税法允许税前扣除时,才能调整应交所得税
2019-12-08
您好 借长期应收款1000 带主营业务收入800 未确认融资收益200 借未确认融资收益800*7.93% 贷财务费用 2016年末 借未确认融资收益(800+800*7.93%)*7.93% 贷财务费用
2020-08-15
你好!这是普通发票不可以抵扣进项税所以不用考虑
2016-09-11
前面1-3计提减值 借,资产减值损失 贷,存货跌价准备 抵消分录 借,存货 贷,资产减值损失 借,所得税费用 贷,递延所得税资产
2021-07-18
你购入材料已经抵扣了 领用不需要再抵扣的
2020-02-03
你好,他们提到2346是不含增值税的,如果选项A,增值税是价外税,49140是不含税的,加上一个含税的2346×1.16显然不对的,况且,增值税价外税,不能计入成本费用也不能计算到收入总额去。
2019-06-12
购入固定资产时 借:固定资产600 贷:银行存款600
2023-11-21
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