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Excel学堂用户4678

我们是小规模纳税人,9月份开的发票,11月才冲红作废,当时开的是专用发票。那么我们第四季度增值税纳税申报表可以修改吗?

357 2021-11-16 10:49
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老师解答
2021-11-16 10:51

你好,可以的,按你的实际销售额申报就行。

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请把小规模的税申报了,然后按一般纳税人的申报。
2023-10-27
你好,现在季度报税这个错误的发票需要正常申报入账,下个季度申报第二季度的时候,就需要红冲这个收入
2020-04-09
您好,跨月就不能再作废了,只能红冲
2020-12-17
你好,9月份增值税申报表这笔收入需要按正常发票申报的 9月份分录,借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 10月份,借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税, 贷;应收账款等科目
2019-10-16
您好,10万专票交税,5万普票免税
2021-01-04
你好 按季度正确相加的销售额申报纳税
2020-01-13
你好!填写减红字后的金额!
2018-01-12
你好 把红冲的 扣除填写申报 
2023-01-09
你好     你红冲的专票是不缴纳税费的。反而会冲你们的   当季度收入的。 你  2季度   只有这个红冲发票吗 没有开票出去吗  ? 
2021-07-01
六月份开开负数发票 预收你做了收入吗?没有的不填写增值税
2019-06-28
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