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上年10月出口发票开了13个点税率,该怎么退回来,我司没有内销只有出口,不能用冲减

944 2020-01-05 08:36
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老师解答
2020-01-05 10:05

您好,一般情况下,开具红字发票,到税务局申请退税即可。

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你好,你出口全是免税,你按免税收入对应全部销售额的比例做进项转出就可以了。 外购配件出口一样可以免税的。和免税出口一样做进项税额转出。不是视同内销的。 报增值税时,申报在免税栏
2023-08-29
同学,你好 正常开具发票
2022-03-26
是的,当期免抵税需要缴纳附加税的
2020-12-31
你好,同学。 你首先是在出口系统申报,然后再电子税务局增值税申报
2019-12-03
你好,一般不会退税的,让你刘迪留着以后抵扣。
2022-02-21
你好,建议你修改之前的退税勾选在增值税里面附表二 你现在填写的话比对不通过的,
2022-12-03
同学你好 红冲了13%的重新开
2021-05-08
妙妙,你好,那你也可以找你税务局申请延期交税,你下一个月开了红冲发票再办理抵扣
2023-02-06
您好,只能按实申报,如果给税务局说明情况,可以申请退回,但是手续很繁琐。
2017-10-17
1、出口货物没有进项,无法申报退税,视同内销 2、视同内销是换算成人民币,除以(1+增值税率)乘以增值税税率 3、进项发票单位不符,不能退税,视同内销,进项发票可以抵扣
2019-03-02
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