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Excel学堂用户9376

5月的记账凭证分录借:应付账款 贷:银行存款,因为收到的是专票,忘记在借方增加应交税费-应交增值税(进项),现在10月才发现,请问应该如何调整?

261 2021-10-24 15:16
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老师解答
2021-10-24 15:17

你好同学,直接做一笔调整分录即可 借 应交税费应交增值税进项税 贷 原材料/库存商品 红字

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Excel学堂用户9376
2021-10-24 15:20

追问: 老师,不好意思,我方付的是消防审图款,之前没有计提,付款时直接做的借:应付账款 贷:银行存款,是不是错了?

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答疑老师
2021-10-24 15:22

回答: 你需要做到费用中,在记入费用的时候价税分离

相关问题讨论
您好!先做一个相反的凭证冲销之前的凭证,再做正确的分录就可以了。
2016-04-06
你好! 做一笔,借:库存现金 贷:应付账款
2018-07-11
你好,应该属于,是开办费还是什么?
2020-06-24
借:应交税费-销项 贷:应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税
2016-12-30
你好;    你之前是  含税暂估的长期应付款的话 ;是的。 就这样处理   
2022-01-17
您好,是这样的,就是正常做成你的分数借方就可以
2023-01-01
你好,第二笔分录是正确的 第一笔分录(本月支付货款并取得发票),这里我看你贷方还有应付账款科目,是有部分款项还没有支付吗?
2020-07-25
您好,汇算清缴能否更正?不能更正,那您借管理费用-285.71借应交税费应交增值税285.71
2021-04-15
借应交税费应交增值税已交 贷应交税费应交增值税未交增值税
2020-12-27
去查下,看啥情况,是不是认证清单下拉,和你这个对应明细查下看为啥不一样
2020-11-03
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