您好 收入不含税, 借:往来科目 贷:以前年度损益调整-收入 应交税费-应交增值税-销项税额(按照使用税率计算)
追问: 老师 以前年度的收入在本期申报,增值税还有2%的减免吗?谢谢
回答: 正常来说是没有的,要看政策适用期。 其实你这金额可以作为今年的收入处理
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追问: 老师 以前年度的收入在本期申报,增值税还有2%的减免吗?谢谢
回答: 正常来说是没有的,要看政策适用期。 其实你这金额可以作为今年的收入处理