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Excel学堂用户1052

上年度的预付账款,费用现在要做调整,分录怎么处理

567 2021-10-19 11:42
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老师解答
2021-10-19 11:43

你好,之前分录是怎么做的,你需要怎么调整?

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Excel学堂用户1052
2021-10-19 11:46

追问: 之前是预付账款 贷 银行存款,现在需要把账面调平

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答疑老师
2021-10-19 11:48

回答: 借以前年度损益调整贷预付账款。 借利润分配贷,以前年度损益调整。

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Excel学堂用户1052
2021-10-19 11:53

追问: 没有发票,预付的账款

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答疑老师
2021-10-19 11:56

回答: 号按上面的做就可以了,并不影响你当年的利润,也没有抵扣所得税。

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Excel学堂用户1052
2021-10-19 12:53

追问: 资产减值损失和以前年度损益调整,那个科目跟合适,上年度预付账款没有收到发票产生的是费用,本年做相应调整

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答疑老师
2021-10-19 12:57

回答: 你好,实际对方给你提供了服务或者是货物吗?

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Excel学堂用户1052
2021-10-19 13:54

追问: 对方给提供服务了,没有发票

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答疑老师
2021-10-19 13:55

回答: 那就不应该做资产减值损失。

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答疑老师
2021-10-19 13:55

回答: 不是收不回来的坏账。

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Excel学堂用户1052
2021-10-19 13:56

追问: 谢谢老师

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答疑老师
2021-10-19 14:04

回答: 不用客气,工作愉快。

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同学你直接 借:库存现金 贷:其他应付款 就可以了,因为业务已经发生,费用类科目不需要调整,你错误的点是在于资产科目内部
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借以前年度损益调整 贷预付账款
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如果管理费用需要调减,需要在以前年度损益调整里调 其他应收款个人 销项税?业务招待费计入管理费用,只会影响到企业所得税,会计分录: 收回现金,用以前年度损益调整科目调整原来计入管理费用的招待费 借:其他应收款--个人 1000 贷:以前年度损益调整 1000 计提因管理费用减少而需要调整的以前少交的所得税 借:以前年度损益调整 250 贷:应交税费-应交所得税 250 缴纳所得税 借:应交税费-应交所得税 250 贷:银行存款 250 将"以前年度损益调整"的科目差额1000-250=750,转用利润分配-未分配利润 借:以前年度损益调整 750 贷:利润分配-未分配利润 750 一般来讲,这些应该在汇算清缴的时候进行,现在进行调整,是否有罚款(滞纳金),这个需要税务局
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同学你好 借:以前年度损益调整 贷:预付账款
2024-01-20
你是重复做了借:管理费用---房租分摊20000 贷:预付账款20000.吗
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