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Excel学堂用户9194

老师,您好!请问一下,我们是一般纳税人企业,本月开具了一张43万多元的增值税专票,增值税额为3万多元,这笔分录要怎么做?

244 2021-10-13 16:46
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老师解答
2021-10-13 16:46

你好,借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额

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Excel学堂用户9194
2021-10-13 16:48

追问: 但本月开具发票后,本月未收到工程款,当月应交未交的增值税需要结转吗?要的话,分录怎么做?下个月缴交增值税时,分录又是怎么做?

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答疑老师
2021-10-13 16:51

回答: 你好,没有收到款,但是增值税要先缴纳的,要转到未交增值税里去,借销项   贷转出未交增值税,然后借转出未交  贷应交税费-未交增值税,下月缴纳时借未交增值税   贷银行存款,这些·知识学堂实操课里很多,你要去看的啊,不看多可惜

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Excel学堂用户9194
2021-10-13 17:10

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2021-10-13 17:13

回答: 不客气的,祝你成功,请为我五星好评,谢谢

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你好,增值税专用发票单张限额是多少,需要看你当地税局给你单位审批的是多少 需要知道增值税专用发票单张限额是多少,才可以计算需要 开具多少张发票的 
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同学你好 这个收入需要征收增值税。 首先,对于外购货物的金额,如果取得了普通发票,那么这部分金额不能作为进项税额进行抵扣。而专用发票上的金额则可以作为进项税额进行抵扣。 其次,对于销售货物,如果开具了增值税专用发票,那么这部分金额需要计算销项税额。如果开具了普通发票,那么这部分金额也需要计算销项税额。未开发票的收入同样需要计算销项税额。 最后,房屋租赁收入也需要计算增值税。 所以,该月增值税应按以下方式计算: 1.进项税额 = 专用发票上的金额 2.销项税额 = (开具专用发票的收入 %2B 未开发票的收入 %2B 房屋租赁收入) × 13% 3.应纳税额 = 销项税额 - 进项税额
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你好,按规定需要确认无票收入。按6%计提增值税。但是有进项的话可以抵扣。
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你好 你们采用总分包差额缴税的政策 销项税等于(200-185)/1.03*3%
2020-09-15
你好,这个托盘是按照13%的增值税,大概是6000元的税。 个人所得税是按照收入减去成本计算你的应纳税所得额的,因此暂时还没有办法计算处理
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